ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.99 N 183
О внесении изменений в постановление губернатора
Тульской области от 29.04.99 г. N 159
"Об исполнении областного бюджета за 1998 год"
В соответствии с п.2 постановления губернатора Тульской об-
ласти от 29.04.99 г. N 159 "Об исполнении областного бюджета за
1998 год" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления губернатора
Тульской области от 29.04.99 г. N 159, изложив его в следующей
редакции:
"1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюд-
жета за 1998 год по доходам в сумме 1103840.0 тыс.руб.и расходам
в сумме 1127415.0 тыс.руб. (приложение 1)".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.
Губернатор
Тульской области В.А.Стародубцев
Приложение
к постановлению
губернатора Тульской области
от 29.04.99 № 159
в редакции постановления
губернатора Тульской области
от 19.05.99 N 183
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД
+------+--------------------------------------------------+------------+------------+--------+
| | Наименование показателей | Уточненный | Исполнено | |
| | | план |на 1 января | % |
| | | на год | |к году |
| | | | | |
+------+--------------------------------------------------+------------+------------+--------+
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
+------+--------------------------------------------------+------------+------------+--------+
| | ДОХОДЫ | | | |
| |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1179797.0 | 700535.0 | 59.4%|
| | в том числе: | | | |
| |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ(ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 245054.0 | 224216.0 | 91.5%|
| |Налог на прибыль(доход)предприятий и организаций | 61731.0 | 53699.0 | 87.0%|
| |Подоходный налог с физических лиц | 183323.0 | 170517.0 | 93.0%|
| |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И | | | |
| |РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 576984.0 | 271773.0 | 47.1%|
| |Налог на добавленную стоимость | 101155.0 | 100334.0 | 99.2%|
| |Акцизы | 463401.0 | 158103.0 | 34.1%|
| |Спецналог | | 1612.0 | |
| |Лицензионные и регистрационные сборы | 8216.0 | 7861.0 | 95.7%|
| |Налог на покупку иностранных денежных знаков | | | |
| |и платежных документов,выраженных в иностранной | | | |
| |валюте | 4212.0 | 3863.0 | 91.7%|
| |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | |
| |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 319116.0 | 166747.0 | 52.3%|
| |Налог на имущество предприятий | 319116.0 | 166747.0 | 52.3%|
| |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 23785.0 | 31709.0 | 133.3%|
| |Платежи за пользование недрами | 3385.0 | 1705.0 | 50.4%|
| |Средства земельного налога и арендной | | | |
| |платы за земли городов,поселков и земли | | | |
| |сельскохозяйственного назначения,перечисляемые | | | |
| |в областной бюджет по установленным нормативам | | | |
| |для финансирования централизованных мероприятий | 20400.0 | 30004.0 | 147.1%|
| |ПРОЧИЕ НАЛОГИ,ПОШЛИНЫ,СБОРЫ | 14858.0 | 6090.0 | 41.0%|
| |Транспортный налог | 14858.0 | 3167.0 | 21.3%|
| |Государственная пошлина | | 2923.0 | |
| | | | | |
| |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 212915.6 | 154294.0 | 72.5%|
| |в том числе: | | | |
| |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ | | | |
| |СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 330.0 | 1083.0 | 328.2%|
| |Дивиденты по акциям,принадлежащим государству | 200.0 | 21.0 | 10.5%|
| |Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в | | | |
| |в областной собственности | 130.0 | 1062.0 | 816.9%|
| |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ | | | |
| |В ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1400.0 | 1470.0 | 105.0%|
| |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1354.0 | 1804.0 | 133.2%|
| |ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ ССУД | 209831.6 | 112599.0 | 53.7%|
| |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 35512.0 | |
| |ВОЗВРАТ ССУД ПРЕДПРИЯТИЯМИ | | 1826.0 | |
| |ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | 70.0 | |
| |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 111975.5 | 93575.0 | 83.6%|
| |в том числе: | | | |
| |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 111975.5 | 93575.0 | 83.6%|
| |Трансферты | 111846.0 | 76619.0 | 68.5%|
| |Взаимные расчеты | 129.5 | | 0.0%|
| |Взаимные расчеты с вышестоящими бюджетами | | 16956.0 | |
| |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА | | | |
| |МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | 5200.0 | 5111.0 | 98.3%|
| |КРЕДИТ | | 130255.0 | |
| |Бюджетные ссуды | | 20000.0 | |
| | | | | |
| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 1509888.1 | 1103840.0 | 73.1%|
| | | | | |
| |ДЕФИЦИТ | 251181.6 | | 0.0%|
| | | | | |
| |Остатки бюджетных средств | | | |
| |на начало года за исключением | | | |
| |сумм обращаемых на покрытие расходов | 31660.0 | 31660.0 | 100.0%|
| | | | | |
| |БАЛАНС | 1792729.7 | 1135500.0 | 63.3%|
| | | | | |
| | | | | |
| | РАСХОДЫ | | | |
| | | | | |
| 1 |Государственное управление | 116101.0 | 83457.0 | 71.9%|
| | в том числе: | | | |
| |Функционирование областных законодательных | | | |
| | (представительных) органов государственной | | | |
| |власти | 17755.0 | 10408.0 | 58.6%|
| |Функционирование областных исполнительных | | | |
| |органов государственной власти | 91728.0 | 66823.0 | 72.8%|
| |Финансовое управление | 3818.0 | 3543.0 | 92.8%|
| |Прочие расходы на общегосударственное | | | |
| |управление | 2800.0 | 2683.0 | 95.8%|
| | из них на содержание архивов | 2800.0 | 2683.0 | 95.8%|
| | | | | |
| 2 |Правоохранительная деятельность | 78375.0 | 49371.0 | 63.0%|
| | в том числе: | | | |
| |Органы внутренних дел | 60000.0 | 34191.0 | 57.0%|
| |Государственная противопожарная служба | 18200.0 | 15115.0 | 83.0%|
| |Государственные нотариальные конторы | 175.0 | 65.0 | 37.1%|
| | | | | |
| 3 |Научные исследования | 5000.0 | 900.0 | 18.0%|
| | | | | |
| 4 |Промышленность,энергет. и строител. индустрия | 57260.0 | 40705.0 | 71.1%|
| | в том числе: | | | |
| |Компенсация удорожания стоимости угля и дров, | | | |
| |реализуемых населению | 19500.0 | 9894.0 | 50.7%|
| |Компенсация стоимости удорожания сетевого и | | | |
| |сжиженного газа,реализуемого населению | 13700.0 | 7077.0 | 51.7%|
| |Инвестиции в отрасли промышленности | 24060.0 | 23734.0 | 98.6%|
| | | | | |
| 5 |Сельское хозяйство и рыболовство | 186289.0 | 104204.0 | 55.9%|
| | в том числе: | | | |
| |Сельскохозяйственное производство | 93553.5 | 92422.0 | 98.8%|
| | из них: | | | |
| | Расходы по ценовому регулированию на продукцию | | | |
| |сельского хозяйства,кроме продукции пищевой | | | |
| |переработки | 93553.5 | 92422.0 | 98.8%|
| |Возврат средств,направленных на формирование | | | |
| |регионального продовольственного фонда | -146000.0 | -154683.0 | 105.9%|
| |Расходы на формирование регионального | | | |
| |продовольственного фонда | 146000.0 | 141104.0 | 96.6%|
| |Возврат средств,направленных на формирование | | | |
| |лизингового фонда | -10864.5 | -11262.0 | 103.7%|
| |Лизинговый фонд для приобретения сельскохозяйствен| | | |
| |ной техники | 76000.0 | 21951.0 | 28.9%|
| |Капитальные вложения в агропромышленный комплекс | 10000.0 | 9971.0 | 99.7%|
| |Земельные ресурсы | 10400.0 | 1993.0 | 19.2%|
| |Прочие мероприятия в области сельского | | | |
| |хозяйства | 7200.0 | 2708.0 | 37.6%|
| | | | | |
| 6 |Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 1500.0 | 854.0 | 56.9%|
| | в том числе: | | | |
| |Охрана окружающей среды | 500.0 | 348.0 | 69.6%|
| |Сохранение видов копытных животных Тульской | | | |
| |области | 1000.0 | 506.0 | 50.6%|
| | | | | |
| 7 |Транспорт,дорожное хозяйство ,связь и информа- | | | |
| |тика | 124758.0 | 65630.0 | 52.6%|
| | в том числе: | | | |
| |Автомобильный транспорт | 99400.0 | 61621.0 | 62.0%|
| | из них: | | | |
| | покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 87360.0 | 57444.0 | 65.8%|
| | капитальные вложения на приобретение | | | |
| | подвижного состава автомобильного транспорта | 12040.0 | 4177.0 | 34.7%|
| |Железнодорожный транспорт | 11058.0 | 624.0 | 5.6%|
| | из них: | | | |
| | расходы за счет транспортного налога | 11058.0 | 624.0 | 5.6%|
| |Воздушный транспорт | 3800.0 | | 0.0%|
| | из них: | | | |
| | расходы за счет транспортного налога | 3800.0 | | 0.0%|
| |Связь | 10500.0 | 3385.0 | 32.2%|
| | | | | |
| 8 |Жилищно-коммунальное хозяйство, | | | |
| |градостроительство | 84442.6 | 24685.0 | 29.2%|
| | в том числе: | | | |
| | Жилищное хозяйство | 30222.2 | 8329.0 | 27.6%|
| | из них: | | | |
| | компенсация удорожания жилищно-кооперотив- | | | |
| |ного строительства | 6246.0 | 3214.0 | 51.5%|
| | субсидии на жилищное строительство | 12014.3 | 1000.0 | 8.3%|
| | жилищное строительство | 11961.9 | 4115.0 | 34.4%|
| |в том числе капитальные вложения | 11961.9 | 4115.0 | 34.4%|
| |Коммунальное хозяйство | 18512.4 | 3857.0 | 20.8%|
| | из них: | | | |
| | газоснабжение | 2950.0 | 608.0 | 20.6%|
| |в том числе капитальные вложения | 2950.0 | 608.0 | 20.6%|
| | коммунальное строительство | 15562.4 | 3249.0 | 20.9%|
| |в том числе капитальные вложения | 15562.4 | 3249.0 | 20.9%|
| |Архитектура и градостроительство | 100.0 | | 0.0%|
| |Прочие структуры коммунального хозяйства | 35608.0 | 12499.0 | 35.1%|
| | | | | |
| 9 |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | | | |
| |ситуаций и последствий стихийных бедствий | 6568.0 | 4378.0 | 66.7%|
| | в том числе: | | | |
| |Предупреждение и ликвидация последствий | | | |
| |чрезвычайных ситуаций | 900.0 | | 0.0%|
| |Гражданская оборона | 5668.0 | 4378.0 | 77.2%|
| | | | | |
| 10 |Образование | 85714.6 | 47022.0 | 54.9%|
| | в том числе: | | | |
| |Начальное и общее среднее образование | 39300.0 | 25807.0 | 65.7%|
| |Среднее специальное образование | 20400.0 | 14491.0 | 71.0%|
| |Переподготовка и повышение квалификации | 8000.0 | 3059.0 | 38.2%|
| |Прочие учреждения и расходы в области | | | |
| |образования | 17400.0 | 3665.0 | 21.1%|
| | из них: | | | |
| |мероприятия по проведению | | | |
| |летней оздоровительной кампании | 14000.0 | 2536.0 | 18.1%|
| |капитальные вложения | 614.6 | | 0.0%|
| | | | | |
| 11 |Культура и искусство и кинематография | 30100.0 | 13200.0 | 43.9%|
| | в том числе: | | | |
| |Культура и искусство | 29000.0 | 12990.0 | 44.8%|
| |Кинематография | 1100.0 | 210.0 | 19.1%|
| | | | | |
| 12 |Средства массовой информации | 8000.0 | 4170.0 | 52.1%|
| | в том числе: | | | |
| |Экономическая поддержка районных | | | |
| | (городских)газет | 8000.0 | 4170.0 | 52.1%|
| | | | | |
| 13 |Здравоохранение и физическая культура | 146204.2 | 101747.0 | 69.6%|
| | в том числе: | | | |
| |Здравоохранение | 136804.2 | 98728.0 | 72.2%|
| | из них: | | | |
| | программа"Вакцинопрофилактика" | 1000.0 | 202.0 | 20.2%|
| |Целевая программа дополнительной социально-зко- | | | |
| |номической поддержки здравоохранения Тул. области | 12920.0 | 1215.0 | 9.4%|
| |капитальные вложения | 2704.2 | 543.0 | 20.1%|
| | | | | |
| |Физическая культура | 9400.0 | 3019.0 | 32.1%|
| | из них: | | | |
| |Комитет по туризму | 1000.0 | 79.0 | 7.9%|
| | | | | |
| 14 |Социальная политика | 66000.0 | 45618.0 | 69.1%|
| | в том числе: | | | |
| |Учреждения социального обеспечения | 60700.0 | 44783.0 | 73.8%|
| |Молодежная политика | 700.0 | 180.0 | 25.7%|
| |Семейная политика | 1500.0 | 230.0 | 15.3%|
| |Содержание профилактория для работников | | | |
| |образования | 800.0 | 158.0 | 19.8%|
| |Комплексная программа социальной и медицинской | | | |
| |реабилитации воинов-интернационалистов, | | | |
| |участниковдругих боевых действий и членов их | | | |
| |семей,а также граждан,получивших увечья,ранения | | | |
| |травмы в период исполнения военной службы | 1300.0 | 267.0 | 20.5%|
| |Расходы на реализацию Закона Тульской области | | | |
| | "О льготах бывшим воспитанникам детских домов | | | |
| |военного времени 1941-1945 годов" | 1000.0 | | 0.0%|
| | | | | |
| 15 |Финансовая помощь бюджетам других уровней(дотация)| 262245.7 | 241825.0 | 92.2%|
| | | | | |
| 16 |Обеспечение мобилизационной готовности экономики | 3932.0 | 2569.0 | 65.3%|
| | в том числе: | | | |
| |Мобилизационная подготовка экономики | 3932.0 | 2569.0 | 65.3%|
| | | | | |
| 17 |Прочие расходы | 493379.6 | 238628.0 | 48.4%|
| | в том числе: | | | |
| |Резервные фонды | 7740.0 | 1886.0 | 24.4%|
| | из них: | | | |
| |Резервный фонд по предупреждению и ликвидации | | | |
| |чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных | | | |
| |бедствий | 2000.0 | | 0.0%|
| |Функционирование областной избирательной комиссии | 645.0 | 500.0 | 77.5%|
| |Гарантии и поручительства | 27000.0 | | 0.0%|
| |Погашение кредитов | 257700.0 | 165789.0 | 64.3%|
| |Расходы по выпуску и обслуживанию | | | |
| |регионального облигационного займа | 30000.0 | | 0.0%|
| |Погашение ссуд,полученных из федерального бюджета | 165000.0 | 57187.0 | 34.7%|
| |Расходы на проведение референдумов,выборов | | | |
| |органов местного самоуправления | 1124.0 | 475.0 | 42.3%|
| |Прочие расходы,не отнесенные | | | |
| |к другим подразделам | 3632.0 | 2122.0 | 58.4%|
| | из них: | | | |
| | облвоенкомат | 2165.0 | 1835.0 | 84.8%|
| | областной Совет оборонной | | | |
| | спортивно-технической организации | 67.0 | 29.0 | 43.3%|
| | реализация мероприятий по проекту "АРИС" | 1000.0 | 123.0 | 12.3%|
| | Расходы по обслуживанию договора с управлением | | | |
| | федерального казначейства МФ РФ по Тул. области | 400.0 | 135.0 | 33.8%|
| | Капитальные вложения | 538.6 | 200.0 | 37.1%|
| | прочие расходы | | 10469.0 | |
| | | | | |
| 18 |Целевой бюджетный фонд воспроизводства | | | |
| |минерально-сырьевой базы | 5200.0 | 4885.0 | 93.9%|
| | | | | |
| |ИТОГО РАСХОДОВ | 1761069.7 | 1073848.0 | 61.0%|
| |Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов | | 53567.0 | |
| | | | | |
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 1761069.7 | 1127415.0 | 64.0%|
| |Остатки бюджетных средств | 31660.0 | 8085.0 | 25.5%|
| | в том числе: | | | |
| | оборотная кассовая наличность | 8000.0 | 8000.0 | 100.0%|
| |БАЛАНС | 1792729.7 | 1135500.0 | 63.3%|
| | | | | |
+------+--------------------------------------------------+------------+------------+--------+
|